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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-10-17 10:32

計提福利費
借:管理費用--福利費,
貸:應付職工薪酬-福利費,
支付
借:應付職工薪酬-福利費
貸:其他應付款。

皈真 追問

2025-10-17 10:33

我是問之前漏計提了,怎樣補做分錄

家權老師 解答

2025-10-17 10:41

直接補計提就行了
借:管理費用--福利費,
貸:應付職工薪酬-福利費,

皈真 追問

2025-10-17 10:45

那管理費用-福利費不就加倍了?

家權老師 解答

2025-10-17 10:47

你直接支付了就不需要再計提了

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相關問題討論
您好!沒有規(guī)定一定要通過應付職工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
你好!借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 支付的時候借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金
2017-03-06 10:52:39
您好,借,應付職工薪酬-職工福利費-藥費,貸,其他應付款-往來單位,然后期末結轉,借,管理費用-職工薪酬-福利費-藥費,貸,應付職工薪酬-職工福利費-藥費
2018-08-11 15:52:28
您好!不是。這樣的話,你又計入到本月的工資了。
2017-04-12 17:27:46
您好,同學,第二種對。
2023-10-24 15:57:09
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