你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個費(fèi) 問
那個計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么算增值稅。分錄如何做。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄
答: 增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄呢
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,我需要做增值稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
答: 可以不用做賬務(wù)處理,屬于不交增值稅
老師你好,9月留抵69萬進(jìn)項(xiàng)稅,10月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證40149.37,10月銷項(xiàng)稅是845219.47,本期該怎么做增值稅的分錄
老師,我公司上月留抵進(jìn)賬1000元,這個月銷項(xiàng)稅3000,進(jìn)項(xiàng)稅7000,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)為交增值稅的分錄啊
老師 我問一下 就是現(xiàn)在我認(rèn)證專票5000多的進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅0 這個增值稅分錄怎么寫
老師,每月的增值稅(銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅)在什么情況下需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

