老師你好,9月留抵69萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,10月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證40149.37,10月銷(xiāo)項(xiàng)稅是845219.47,本期該怎么做增值稅的分錄
一念
于2019-11-06 16:26 發(fā)布 ??1170次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-06 16:31
結(jié)轉(zhuǎn)稅金
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)845219.47
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)40149.37
(上期留抵)應(yīng)交稅金-未交增值稅 690000
(本期應(yīng)交)應(yīng)交稅金-未交增值稅 115070.1
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增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41

你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷(xiāo)項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23

可以不用做賬務(wù)處理,屬于不交增值稅
2018-03-29 10:14:06

同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對(duì)
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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一念 追問(wèn)
2019-11-06 16:47
venus老師 解答
2019-11-06 16:49