增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí),是先勾選最早開出來(lái) 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒啟用預(yù)收 問
您好,可以的,只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊(cè)資本實(shí)繳,還要不要出驗(yàn)資 問
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè) 問
是,繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么算增值稅。分錄如何做。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄
答: 增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄呢
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,9月留抵69萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,10月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證40149.37,10月銷項(xiàng)稅是845219.47,本期該怎么做增值稅的分錄
答: 結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)845219.47 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)40149.37 (上期留抵)應(yīng)交稅金-未交增值稅 690000 (本期應(yīng)交)應(yīng)交稅金-未交增值稅 115070.1

