我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

A單位給我單位提供勞務派遣,我們向A付款,但是由于操作失誤,有一部分的人員的社保我們繳納的,這部分怎么計提社保和繳納社保的分錄?我們這筆錢掛的是其他應收款,但是社保這個個人繳納社保這塊怎么弄呢,這些人也在工資里面,相當于我們給A的應付款里已經(jīng)有他們了
答: 您好,這部分計提時,借;其他應收款-A公司,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。之后讓A公司把這部分款退回來即可。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工的社保因為一些原因,單位沒有繳納成功,但是單位我們計提了費用,這個我們直接沖回,但是個人已經(jīng)已經(jīng)代扣的這部分怎么做呢,這個通過別的渠道補給員工了。那么這部分是做借方記其他應付款-社保,那么貸方呢?
答: 你好 借其他應付款 貸應付職工薪酬-工資 你是在工資扣除的嘛


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2018-02-09 11:39
王雁鳴老師 解答
2018-02-09 14:08