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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-13 09:44

后面回來發(fā)票時紅沖這個分路再按發(fā)票入賬。

渣渣兔 追問

2023-10-13 09:48

問題是這個弄出來其實是為了減少所得稅,本身沒有再回來發(fā)票的

玲老師 解答

2023-10-13 09:50

你好,那只能是匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。

玲老師 解答

2023-10-13 09:50

沒有發(fā)生業(yè)務的時候,不要隨便寫這筆分錄,因為不能隨便再沖,你隨便紅沖稅務局會找你的。

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你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費用(負數(shù))貸應付賬款—暫估(負數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費用,貸應付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
2025-01-11 20:02:08
借銀行存款1000, 應付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
2022-04-06 10:38:16
學員您好,多出的10000要做以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 10000 預提費用 30000 貸:銀行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同學這些錢是借:銀行存款 貸:應付賬款 同學,歸還就是相反的分錄同學
2021-01-08 13:25:56
你好, 如果您是付款方,這個分數(shù)可以,
2020-09-18 11:03:22
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