
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負數(shù) 貸應付賬戶負數(shù) 還是借管理費用負數(shù) 借應付賬款哪一種好一點,有沒有什么區(qū)別,對后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報表上面有什么影響?
答: 你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費用(負數(shù))貸應付賬款—暫估(負數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費用,貸應付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
老師您好,是這樣的,去年公司發(fā)生了一筆業(yè)務,我做的分錄是借:管理費用6000 貸:應付賬款 6000但是今年對方把發(fā)票拿回去紅沖了,又重新給我們開了一張5000的票,同時退款1000元給我們,這個賬我應該怎么調(diào)呢
答: 借銀行存款1000, 應付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們訂了一卡通,用于學生超市、食堂吃飯用,卡到時借:管理費用 貸:應付賬款-聯(lián)通 后又收到學生的卡費 借:銀行 貸方寫什么分錄,這些卡到時學生畢業(yè)后全部收回,錢收上后也都付給聯(lián)通公司了,求指教會計分錄
答: 你好同學這些錢是借:銀行存款 貸:應付賬款 同學,歸還就是相反的分錄同學


秀麗的寶貝 追問
2023-05-17 16:28
家權(quán)老師 解答
2023-05-17 16:34
秀麗的寶貝 追問
2023-05-17 17:04
家權(quán)老師 解答
2023-05-17 17:06