你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬戶負數(shù) 還是借管理費用負數(shù) 借應(yīng)付賬款哪一種好一點,有沒有什么區(qū)別,對后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報表上面有什么影響?
答: 你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費用(負數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
老師您好,是這樣的,去年公司發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),我做的分錄是借:管理費用6000 貸:應(yīng)付賬款 6000但是今年對方把發(fā)票拿回去紅沖了,又重新給我們開了一張5000的票,同時退款1000元給我們,這個賬我應(yīng)該怎么調(diào)呢
答: 借銀行存款1000, 應(yīng)付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們訂了一卡通,用于學生超市、食堂吃飯用,卡到時借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-聯(lián)通 后又收到學生的卡費 借:銀行 貸方寫什么分錄,這些卡到時學生畢業(yè)后全部收回,錢收上后也都付給聯(lián)通公司了,求指教會計分錄
答: 你好同學這些錢是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 同學,歸還就是相反的分錄同學
建賬的時候房租掛在應(yīng)付賬款的借方,發(fā)現(xiàn)多出2萬,怎么調(diào)整,轉(zhuǎn)到管理費用嗎
老師,2021年計提的發(fā)票,23年才回來怎么處理呀?當時也沒有調(diào)增,賬務(wù)上怎么處理???當時計提的是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應(yīng)付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的

