你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問(wèn)
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

我們上個(gè)季度有8000預(yù)收賬款,在填增值稅申報(bào)表時(shí)多申報(bào)了8000,這個(gè)季度開了10000的增值稅票,怎么報(bào)增值稅呢?報(bào)2000國(guó)稅系統(tǒng)不讓報(bào),怎么辦呢?
答: 您好,那就在開票的地方報(bào)1萬(wàn)元,在無(wú)票收入的地方報(bào)負(fù)數(shù)8000元,您試試吧。
這個(gè)季度發(fā)生了10萬(wàn)銷售額,填增值稅申報(bào)表時(shí)填寫的無(wú)票收入,下個(gè)季度又給開了發(fā)票,增值稅有對(duì)比系統(tǒng),這個(gè)季度又算了一遍開票的!那增值稅是不是都報(bào)了10萬(wàn)!這種怎么處理
答: 你好, 開票這個(gè)月 先做分錄: 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 (金額用負(fù)數(shù)表示,沖減上個(gè)季度確認(rèn)的未開票收入)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師!我們上季度代開專票預(yù)交增值稅款519.08,這個(gè)季度我們又代開了專票。把上季度的預(yù)交稅款用完領(lǐng)票時(shí)又交了39.33,這種情況增值稅申報(bào)表怎么填寫啊
答: 代開的填寫在代開欄里面,然后預(yù)繳的稅額填寫在預(yù)繳欄,按照對(duì)應(yīng)的金額填寫就可以了


金塵 追問(wèn)
2018-01-12 21:40
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 21:42
金塵 追問(wèn)
2018-01-12 21:52
金塵 追問(wèn)
2018-01-12 21:55
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 21:56
金塵 追問(wèn)
2018-01-12 21:58
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 21:59
王雁鳴老師 解答
2018-01-13 00:45