
上季度申報(bào)增值稅時把含稅收入當(dāng)做銷售收入填報(bào)了,這個季度怎么調(diào)回來,這季度是沒有收入的,若沖紅后就出現(xiàn)收入是負(fù)數(shù)了,該怎么填報(bào)增值稅呢
答: 去更正之前申報(bào)吧,只能這樣
季度營業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售額
答: 同學(xué)你好 這是稅務(wù)局給出的風(fēng)險提示?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師小規(guī)模一個季度開1個點(diǎn)不含稅收入9900.99,增值稅申報(bào)表增值申報(bào)???
答: 在第十欄里面填寫9900.99 不交稅減免的2%可以忽略
老師您好!我是小規(guī)模納稅人,本季度未達(dá)到起征點(diǎn),申報(bào)增值稅的報(bào)表上,免稅銷售額是按含稅收入申報(bào)還是按未含稅收入申報(bào)呢?
本季度收入11萬多(其中9萬多是代開專票,已扣稅),申報(bào)增值稅時,B38表,第一行:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 是填寫本季度的所有不含稅收入嗎?
上個季度開錯票了,這個季度沖紅,這個季度收入和稅額為負(fù)數(shù),這種怎么報(bào)增值稅(申報(bào)增值稅是不含稅收入和稅金顯示為負(fù)數(shù)不可以申報(bào))


喜氣洋洋 追問
2019-10-15 10:18
maize老師 解答
2019-10-15 10:21