董老師,在線嗎?有問題想咨詢~ 問
朋友您好,感謝您的信任! 答
去年有個公司發(fā)票入賬多入賬30萬普票,他們開始開 問
可直接做相反分錄 答
老師,公司申報個稅,每月都可能存在更正申報,有影響 問
你好,這個次數(shù)多了也不太好。 答
老師好,我單位有一筆業(yè)務,在2023年9月支付一筆項目 問
總共才70000,怎么會退回73556元? 答
成本核算,品種法是按照產成品的種類還是原材料的b 問
品種法的成本核算分類依據(jù)是產成品的種類,而非原材料的 BOM 清單種類,BOM 清單僅作為成本分配的 “計算依據(jù)” 答

我這邊調賬時發(fā)現(xiàn)2016年8月賬上的銷項是9686.68。但在填增值稅報表時填寫成了9686.75導致賬上和報表上有個0.07的差額,也就賬上留底比增值稅報表留底多了0.07這個我怎么調成一致呢?應該怎么入?怎么做分錄
答: 您好,建議調整,借;營業(yè)外支出-其他支出,0.07,應交稅費-未交增值稅,0.07。
老師我這邊調賬時發(fā)現(xiàn)2016年8月賬上的銷項是9686.68。但會計在填增值稅報表時填寫成了9686.75導致賬上和報表上有個0.07的差額,也就賬上留底比增值稅報表留底多了0.07這個我怎么填成一致呢?我怎么做會計分錄
答: 你好! 賬面上調整,讓它與申報表一致!差異列入營業(yè)外支出!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我今天報稅時發(fā)現(xiàn)公司2016年的報表上的留底稅額比賬上的留底稅額少20多,這個怎么調呢?2017年我們計提的增值稅都是按報表上的留底走的
答: 學員你好,留抵稅額的明細賬和增值稅報表上的數(shù)據(jù)在核查一次,確實存在差異就進行調賬處理。
老師,我問問增值稅申報表上的銷項稅額比賬上多了0.38元,現(xiàn)在賬怎么調呢?因為我們做賬時確認的收入沒有開票。增值稅申報時也填了未開票收入。價稅分離時導致了這個差異
上個月有留底稅額,但是賬面上沒做賬,這個月做完后,申報增值稅把上期留底的給抵扣了,導致我賬面的應交增值稅余額不一致,我要怎么處理了?
19年11月份的增值稅申報表應該有一項280元的減免稅額,但是他沒填上,導致現(xiàn)在留底稅額和賬上的不一樣,能調嗎


李婭楠 追問
2018-01-09 21:23
王雁鳴老師 解答
2018-01-09 21:24
李婭楠 追問
2018-01-09 21:31
王雁鳴老師 解答
2018-01-09 21:33
李婭楠 追問
2018-01-09 21:40
王雁鳴老師 解答
2018-01-09 21:44
李婭楠 追問
2018-01-09 21:52
王雁鳴老師 解答
2018-01-09 22:11