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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-09 21:12

您好,建議調整,借;營業(yè)外支出-其他支出,0.07,應交稅費-未交增值稅,0.07。

李婭楠 追問

2018-01-09 21:23

老師這本來就是多交了稅,這樣走應交稅?未交增值稅,我不怎么懂,這跨年了

王雁鳴老師 解答

2018-01-09 21:24

您好,您的具體是哪個明細科目有差額呢?

李婭楠 追問

2018-01-09 21:31

這個差額我是查報表才找出來原因的,我發(fā)現(xiàn)2016年報表上的留底數(shù)跟納稅申報上的留底數(shù)差0.07.我一查是2016年8月賬是做對了但是報表上的銷賬稅額多填了0.07導致報表上的留底比資產負債表上的留底少了0.07

王雁鳴老師 解答

2018-01-09 21:33

您好,那您的賬上,到底是哪個明細科目金額多了0.07元???

李婭楠 追問

2018-01-09 21:40

老師,我認為我賬上是沒有問題,賬上是按發(fā)票做的是正確的,以前的會計在報2016年的增值稅時不是按發(fā)票上的銷項正確填寫的,而是這個銷項多填了0.07

王雁鳴老師 解答

2018-01-09 21:44

您好,那就可以,借:營業(yè)外支出,0.07,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項,0.07,這樣是不是就平了。

李婭楠 追問

2018-01-09 21:52

嗯,這個跨年不涉及到用以前年度損益調整是嗎?只能放營業(yè)外支出了嗎?能不能走別的科目我們領導好想從來沒有要我們去營業(yè)外支出,這個科目我們沒有用過

王雁鳴老師 解答

2018-01-09 22:11

您好,金額太小了,不需要使用以前年度損益調整科目處理的??梢允褂闷渌颇?,比如借;稅金及附加,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項。

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您好,建議調整,借;營業(yè)外支出-其他支出,0.07,應交稅費-未交增值稅,0.07。
2018-01-09 21:12:12
你好! 賬面上調整,讓它與申報表一致!差異列入營業(yè)外支出!
2018-01-09 16:30:04
調整計入管理費用--其他
2018-01-09 11:47:30
學員你好,留抵稅額的明細賬和增值稅報表上的數(shù)據(jù)在核查一次,確實存在差異就進行調賬處理。
2018-01-09 09:30:39
四舍五入的差異吧 少交了計營業(yè)外收入
2020-04-05 12:01:38
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