
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應(yīng)交稅費貸方余額-2737.99,但增值稅申報表中留底稅額是1027.99,只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調(diào)平,謝謝老師!
答: 這個是需要看你們各科目的余額,就是具體每個末級科目的余額,以及差異的原因,才能調(diào)賬
上個月有留底稅額,但是賬面上沒做賬,這個月做完后,申報增值稅把上期留底的給抵扣了,導(dǎo)致我賬面的應(yīng)交增值稅余額不一致,我要怎么處理了?
答: 沒聽明白,你本月做了并抵扣了怎會賬面的應(yīng)交增值稅余額和那里不一致呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期只有銷項稅額,銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進(jìn)項稅額,還有剩余預(yù)交增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
答: 你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅


暗香疏影 追問
2018-05-31 16:34
田老師 解答
2018-05-31 16:35
暗香疏影 追問
2018-05-31 17:08
田老師 解答
2018-05-31 17:17