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2018-01-09 09:30

學(xué)員你好,留抵稅額的明細賬和增值稅報表上的數(shù)據(jù)在核查一次,確實存在差異就進行調(diào)賬處理。

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學(xué)員你好,留抵稅額的明細賬和增值稅報表上的數(shù)據(jù)在核查一次,確實存在差異就進行調(diào)賬處理。
2018-01-09 09:30:39
同學(xué)你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,否則,需要做以前年度損益調(diào)整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-12 20:20:15
你好! 賬面上調(diào)整,讓它與申報表一致!差異列入營業(yè)外支出!
2018-01-09 16:30:04
您好,建議調(diào)整,借;營業(yè)外支出-其他支出,0.07,應(yīng)交稅費-未交增值稅,0.07。
2018-01-09 21:12:12
如果你確定12月報表有留底 現(xiàn)在沒有 要找管理員做數(shù)據(jù)維護哦
2018-02-01 11:26:19
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