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春天里
于2022-04-12 20:16 發(fā)布 ??1673次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2022-04-12 20:20
同學你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉入主營業(yè)務成本,否則,需要做以前年度損益調整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
春天里 追問
2022-04-12 20:22
有6000多元吧
2022-04-12 20:24
借:銀行存款,主營業(yè)務成本 貸,進項轉出。是這樣嗎
王雁鳴老師 解答
2022-04-12 20:30
同學你好,是的,你的分錄正確。
2022-04-12 20:40
哦哦那這個金額算不算大的?為什么放入主營業(yè)務成本呢
2022-04-12 20:46
同學你好,這個金額不算大,因為進項稅額,主要是購買商品發(fā)生的,而購買的商品,銷售后就轉入主營業(yè)務成本了,所以記入主營業(yè)務成本處理。
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納稅申報表上的留底稅額我該如何核對?
答: 這個直接看應交稅費——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
老板讓算一下做多少營業(yè)額賺錢,這個要怎么算呢,我這個算法對嗎?
答: 不是,留底的進項可以計入“應交稅金——應交增值稅(待抵扣進項稅額)”
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅納稅申報表期末留底稅額 是指看一般納稅人申報表哪張表哪行數字呢
答: 在增值稅主表第20行,看企業(yè)的期末留抵稅額
我現(xiàn)在需要做一個表格,要體現(xiàn)出每月的申報稅額,發(fā)票勾選稅額,其他勾選稅額,留底稅額是要把去年一年的納稅申報表做個目錄,需要提現(xiàn)出每月的申報稅額,發(fā)票勾選稅額,其他勾選稅額,留底稅額
討論
賬目分析的增值稅留底稅額和納稅申報表主表的留底稅額是一定相等的嗎?
六月份繳納的稅控年費330在當月申報中做了附列資料4申報,但卻沒在主申報表留底稅額里提現(xiàn),怎么辦?
原來賬上有留底稅額9萬多,這個月銷項稅有195,000,那這個留底稅額怎么用?是要做分錄嗎?還是直接在納稅申報里面抵扣?具體在納稅申報表里面怎么做?
老師,我上期留底稅額為10萬,本期按照稅負率應該交3萬的稅,但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應交稅費為零,納稅申報表應該怎么填才可以交3萬的稅?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-04-12 20:22
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2022-04-12 20:24
王雁鳴老師 解答
2022-04-12 20:30
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2022-04-12 20:40
王雁鳴老師 解答
2022-04-12 20:46