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月下鋤草
于2018-04-27 11:56 發(fā)布 ??833次瀏覽
燕燕老師
職稱: 中級經(jīng)濟師、初級會計師、初級審計師,中級會計師
2018-04-27 12:08
不是,留底的進項可以計入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)”
月下鋤草 追問
2018-04-27 12:10
謝謝老師的回答!上月末忘記計入待抵扣進項稅額了,這月能補記嗎老師?
2018-04-27 12:16
如果補做的話,會計分錄怎么做呢?
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老板讓算一下做多少營業(yè)額賺錢,這個要怎么算呢,我這個算法對嗎?
答: 不是,留底的進項可以計入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)”
納稅申報表上的留底稅額我該如何核對?
答: 這個直接看應(yīng)交稅費——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表期末留底稅額 是指看一般納稅人申報表哪張表哪行數(shù)字呢
答: 在增值稅主表第20行,看企業(yè)的期末留抵稅額
賬目分析的增值稅留底稅額和納稅申報表主表的留底稅額是一定相等的嗎?
討論
我現(xiàn)在需要做一個表格,要體現(xiàn)出每月的申報稅額,發(fā)票勾選稅額,其他勾選稅額,留底稅額是要把去年一年的納稅申報表做個目錄,需要提現(xiàn)出每月的申報稅額,發(fā)票勾選稅額,其他勾選稅額,留底稅額
六月份繳納的稅控年費330在當(dāng)月申報中做了附列資料4申報,但卻沒在主申報表留底稅額里提現(xiàn),怎么辦?
原來賬上有留底稅額9萬多,這個月銷項稅有195,000,那這個留底稅額怎么用?是要做分錄嗎?還是直接在納稅申報里面抵扣?具體在納稅申報表里面怎么做?
老師,我上期留底稅額為10萬,本期按照稅負(fù)率應(yīng)該交3萬的稅,但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應(yīng)交稅費為零,納稅申報表應(yīng)該怎么填才可以交3萬的稅?
燕燕老師 | 官方答疑老師
職稱:中級經(jīng)濟師、初級會計師、初級審計師,中級會計師
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月下鋤草 追問
2018-04-27 12:10
月下鋤草 追問
2018-04-27 12:16