以前的會(huì)計(jì)2016年時(shí)把一張普票當(dāng)專(zhuān)票用了,做了進(jìn)項(xiàng)23.77,導(dǎo)致賬上的進(jìn)項(xiàng)用是比報(bào)稅留底的多這個(gè)數(shù),我2017年賬上怎么調(diào)整這個(gè)數(shù)呢?應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
李婭楠
于2018-01-09 09:06 發(fā)布 ??718次瀏覽
- 送心意
職稱(chēng):
2018-01-09 09:49
學(xué)員你好,可以把之前牽涉到有錯(cuò)誤的科目沖紅錄入正確的。如果牽涉到損益類(lèi)科目,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)追溯調(diào)賬。
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學(xué)員你好,可以把之前牽涉到有錯(cuò)誤的科目沖紅錄入正確的。如果牽涉到損益類(lèi)科目,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)追溯調(diào)賬。
2018-01-09 09:49:32

學(xué)員你好,當(dāng)時(shí)的管理費(fèi)用應(yīng)該是少做了23.77.相應(yīng)的管理費(fèi)用也需要增加,也通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。
2018-01-09 10:50:55

你好!
賬面上調(diào)整,讓它與申報(bào)表一致!差異列入營(yíng)業(yè)外支出!
2018-01-09 16:30:04

您好,建議調(diào)整,借;營(yíng)業(yè)外支出-其他支出,0.07,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,0.07。
2018-01-09 21:12:12

你好 稅盤(pán)的發(fā)票 是專(zhuān)票嗎 ? 這個(gè)不需要做進(jìn)項(xiàng)稅的 。 你去補(bǔ)報(bào)這筆稅盤(pán)的進(jìn)項(xiàng)稅 然后賬上做 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅 處理下。 意思就是把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面去 全額來(lái)抵扣
2020-08-04 11:07:35
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