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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-01-08 21:01

不應(yīng)該有余額的,有余額需要沖銷: 
借:應(yīng)付福利費(fèi) 
貸:管理費(fèi)用等

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不應(yīng)該有余額的,有余額需要沖銷: 借:應(yīng)付福利費(fèi) 貸:管理費(fèi)用等
2018-01-08 21:01:50
能不能修改借貸方,損益類在借方體現(xiàn),可用借方紅字表示
2019-04-16 11:17:10
你好,要先看看這個借方形成余額的原因是什么,然后再根據(jù)形成的原因進(jìn)行調(diào)賬。
2018-10-08 12:58:21
需要調(diào)整。因?yàn)檫@么多年都沒沖掉,說明這個是不真實(shí)的費(fèi)用。 按規(guī)范的來,肯定要調(diào)整2012年的所得,但是如果金額不大,也可以在本年匯算清繳調(diào)增。
2019-04-19 09:34:25
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2019-03-21 19:58:33
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