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青青河邊草
于2018-01-08 21:54 發(fā)布 ??1189次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-01-08 22:02
應付福利費現(xiàn)在不讓計提了,是怎么造成的?
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年終應付福利費貸方余額是50000,分錄是怎么做,摘要怎么寫
答: 應付福利費現(xiàn)在不讓計提了,是怎么造成的?
其他應付款的貸方余額要怎么沖平呢?分錄摘要要怎么寫,其他應付款的貸方余額是公司欠別人錢的意思是嗎?
答: 您好,沖平,摘要不再支付的款項結(jié)轉(zhuǎn),借:其他應付款,貸;營業(yè)外收入。是的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整以前年度,其他應付款—社保借方余額會計分錄做和摘要怎么寫
答: 你好 因為什么原因調(diào)整的?
應付福利費,總科目是貸方余額 但是明細里面有借方余額,有貸方余額。這個需要怎么調(diào)賬?
討論
應付福利費的借方余額怎么做重分類
帶有福利性質(zhì)的是不是都需要通過應付職工薪酬核算?這個憑證前面的摘要怎么寫呢?借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬那個分錄
(2)月末,分配時借:管理費用--福利費貸:應付職工薪酬-職工福利費這里的“分配”是什么意思?這步的摘要應該怎么寫?
老師,我們公司2012年以前有61411元應付福利費貸方余額,至2018年年末有59000元應付福利貸方余額,那這個匯算清繳需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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