老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

貨物贈(zèng)送的話銷項(xiàng)稅也要繳納,那收到贈(zèng)送貨物的企業(yè)怎么做賬和繳稅
答: 你好! 接受捐贈(zèng) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
本月只有銷項(xiàng),如何做賬?次月繳稅怎么做賬?
答: 應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月預(yù)售了一批購(gòu)物券給客戶,還沒(méi)有收到錢(qián),已經(jīng)開(kāi)了票,有部分客戶前來(lái)使用了該批購(gòu)物券,實(shí)際收入小于開(kāi)票金額,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該按實(shí)際收入繳納1月銷項(xiàng)稅還是按開(kāi)票金額繳納1月銷項(xiàng)稅,如果按開(kāi)票金額繳納的話應(yīng)該怎么做賬
答: 一、借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——購(gòu)物券銷售 二、開(kāi)發(fā)票時(shí) 借:預(yù)收賬款——購(gòu)物券銷售 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 三、按開(kāi)具發(fā)票的金額做銷項(xiàng)稅額。由于是提前開(kāi)具發(fā)票,因此開(kāi)具發(fā)票就是收入成立的條件。


袁老師 解答
2017-12-21 17:10
袁老師 解答
2017-12-21 18:27