老師,季度所得稅申報表中的“”已計入成本費用的 問
你好,是一整年的累計數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答

老師你好,假如2月份預(yù)付貨款50萬,產(chǎn)品當(dāng)月已入庫,但是發(fā)票未到賬,那么應(yīng)該要怎么做賬呢
答: 應(yīng)該先做一筆貸方50萬的憑證,并設(shè)置這筆賬為“貨款預(yù)付”賬戶,把它與貨款應(yīng)付賬戶做抵消處理。當(dāng)發(fā)票到賬時,應(yīng)該再做一筆借方50萬的憑證,并將其設(shè)置為“貨款應(yīng)付”賬戶,并與前面的“貨款預(yù)付”賬戶做抵消處理。
老師你好想咨詢下,假如說1月份支付購貨款50萬當(dāng)月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬,但是發(fā)票要2月份才能到,應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 當(dāng)月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬 借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 次月沖銷
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當(dāng)月收到產(chǎn)品已入庫但未收到發(fā)票,該怎么入賬啊?下月收到該批產(chǎn)品的發(fā)票時又應(yīng)怎么做分錄呢?謝謝!
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師好,公司7月份付款訂貨,貨款已付,貨已收到入庫,發(fā)票未收到,發(fā)票要到8月份才能收到,這個業(yè)務(wù)該怎么做賬?謝謝
2月份的房租已付,但未收到發(fā)票,借預(yù)付賬款貸銀行賬款,那三月份收到發(fā)票后,如何將費用做到2月份呢?
你好老師,請問3月貨款已付,貨已經(jīng)入庫,但是發(fā)票未到,3月只做了預(yù)付賬款沒有做暫估入庫,發(fā)票到9月都還沒有收到,我可以從9月做暫估入庫嗎,分錄是怎樣?
你好。老師,外購時當(dāng)月付款并且收到貨,但是發(fā)票沒到,暫估入庫,且當(dāng)月貨物已銷售已結(jié)轉(zhuǎn)。那么等下月發(fā)票到了,沖減暫估后,怎么重新入賬呢?
老師,當(dāng)月購貨發(fā)票沒收到但商品已到,并已付款,怎么做賬老師,當(dāng)月購貨發(fā)票沒收到但商品已到,并已付款,怎么做賬





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