
你好。老師,外購時(shí)當(dāng)月付款并且收到貨,但是發(fā)票沒到,暫估入庫,且當(dāng)月貨物已銷售已結(jié)轉(zhuǎn)。那么等下月發(fā)票到了,沖減暫估后,怎么重新入賬呢?
答: 你好,按發(fā)票金額和稅額入賬就可以。
老師你好,假設(shè)上月暫估入庫90000并結(jié)轉(zhuǎn),本月發(fā)票來了,但是是20多萬,9萬含在里面的,是不是直接沖紅暫估,然后按照20多萬的正常入賬。
答: 您好 可以直接把9萬紅沖 然后按照20多萬的正常入賬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師:上個(gè)月采購暫估入庫,本月收到發(fā)票的單價(jià)比上月多283.72如何入賬?結(jié)轉(zhuǎn)的成本如何處理?
答: 你好,你把上月暫估沖紅,按照發(fā)票重新做,把成本少記的調(diào)增處理

