
目前給客戶做的帳 以往沒有繳納過增值稅 1月份申報表有留抵稅額 這種賬務(wù)怎么處理呢
答: 這種情況應(yīng)該使用增值稅抵減政策,可以在下期月應(yīng)納稅額中減免增值稅。
目前給客戶做的帳 以往沒有繳納過增值稅 1月份申報表有留抵稅額 這種賬務(wù)怎么處理呢
答: 你好,之前只有進項,沒有銷項嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表即征即退項目上期留抵稅額有13.46元該怎么做賬務(wù)處理呢
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

