
2017年有留底稅額,但是賬面上沒(méi)做賬,1月份做完后,申報(bào)增值稅把上期留底的給抵扣了,導(dǎo)致我賬面的應(yīng)交增值稅余額不一致,我要怎么處理了?
答: 你好,賬面上補(bǔ)記后即可!
上個(gè)月有留底稅額,但是賬面上沒(méi)做賬,這個(gè)月做完后,申報(bào)增值稅把上期留底的給抵扣了,導(dǎo)致我賬面的應(yīng)交增值稅余額不一致,我要怎么處理了?
答: 沒(méi)聽(tīng)明白,你本月做了并抵扣了怎會(huì)賬面的應(yīng)交增值稅余額和那里不一致呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加計(jì)抵減累計(jì)有余額,上月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)上期加計(jì)抵減怎么做賬?然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請(qǐng)問(wèn)這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬?然后上年度累計(jì)到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn),上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報(bào)表里面把不能上期不能留底的增值稅額進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該如何做賬?
答: 上月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)上期加計(jì)抵減怎么做賬? 做繳納分錄時(shí)、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了,請(qǐng)問(wèn)這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬? 調(diào)減不做賬

