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實操學堂
于2022-04-11 13:50 發(fā)布 ??1036次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-11 13:54
你好,之前只有進項,沒有銷項嗎?
實操學堂 追問
2022-04-11 13:57
增值稅申報表是2022年1月份的 現(xiàn)在如何做賬增值稅這塊 以及好像有個附加稅的計提?
郭老師 解答
2022-04-11 14:00
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項需要交增值稅借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅。
借稅金及附加貸應交稅費附加稅
2022-04-11 14:05
是的 以前都沒有繳納過增值稅 增值稅申報所屬期是1月,2月14日申報的 有銷項,但是進項大于銷項,就沒有繳納過增值稅
2022-04-11 14:08
你好,那你只需要做第一個和第二個分錄就可以的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方表示劉迪不需要交附加稅。
2022-04-11 14:12
我看不懂這個什么轉(zhuǎn)出不轉(zhuǎn)出的
2022-04-11 14:13
只要銷項和進項有余額,就可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
看他們的發(fā)生額就可以的。
2022-04-11 15:08
留底稅額這個意思是不是以往年度累積下來已經(jīng)認證過的進項稅? 我基礎(chǔ)較差 麻煩老師盡量說細點
2022-04-11 15:11
是的,是這么做的,你只有認證了之后才能屬于留底沒有認證的這個不屬于啊。
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想交點增值稅,但有留抵稅額,交不了,要怎么操作?
答: 你好!這個沒辦法,除非你進項轉(zhuǎn)出
如異常增值稅憑證解除異常,進項留抵稅額,前期做進項轉(zhuǎn)出,后續(xù)賬務處理怎樣,會計分錄?
答: 您好,請問前期的確需要進項轉(zhuǎn)出么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下增值稅主表13的那個上期留抵稅額是怎么算出來的?
答: 銷項減去進項-進項轉(zhuǎn)出?留底
老師,這是2021年年底我們同事說我少結(jié)轉(zhuǎn)了一步?您幫我看一下是嗎,我們公司有留抵稅額,這是增值稅留抵結(jié)轉(zhuǎn)
討論
老師 你好!我是一家電力工程公司 最近才接的賬務 今年的一個新項目 最近給開了一百萬發(fā)票 ,當天 付了一百萬款 項目在外地,需要在項目地預繳2%的增值稅嗎?有好多留抵稅額能抵扣嗎?
賬上的增值稅留抵稅額在哪個科目看?一定要和申報表的一致嗎?
如異常增值稅憑證解除異常,進項留抵稅額,前期做進項轉(zhuǎn)出,后續(xù)賬務處理怎樣,增值稅會計分錄?
老師,增值稅留抵稅額抵減以前年度欠增值稅和滯納金,要如何編制分錄,一二級怎么設(shè)置
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-04-11 13:57
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2022-04-11 14:00
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2022-04-11 14:13
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2022-04-11 14:13
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2022-04-11 15:08
郭老師 解答
2022-04-11 15:11