
想交點(diǎn)增值稅,但有留抵稅額,交不了,要怎么操作?
答: 你好!這個(gè)沒辦法,除非你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
如異常增值稅憑證解除異常,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,前期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,后續(xù)賬務(wù)處理怎樣,會計(jì)分錄?
答: 您好,請問前期的確需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,增值稅留抵稅額在賬簿上如何找到這個(gè)數(shù)據(jù)?麻煩看下我的截圖,根據(jù)這個(gè)賬戶余額,留抵稅額應(yīng)該是哪幾個(gè)數(shù)據(jù)怎么計(jì)算得來的 謝謝
答: 你好!你的科目設(shè)置不太合理的,未交增值稅應(yīng)該是二級科目,需要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目下所有明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下看看如果是借方余額就是申請留底退稅的金額,你也可以看看最近一起期申報(bào)表的主表上留留抵金額,這個(gè)比較準(zhǔn)
舉例:請問2021年2月增值稅留抵稅額余額,是不是從企業(yè)成立至今全部的留抵稅額?網(wǎng)廳上的這個(gè)數(shù)字是歷年累計(jì)數(shù)還是只是當(dāng)年數(shù)
老師關(guān)于增值稅的加計(jì)抵減,我每月都有留抵稅額,那么我還需要做加計(jì)抵減沖抵我的增值稅嗎?我自己認(rèn)為是不用的
老師,這是2021年年底我們同事說我少結(jié)轉(zhuǎn)了一步?您幫我看一下是嗎,我們公司有留抵稅額,這是增值稅留抵結(jié)轉(zhuǎn)


嗨 追問
2021-12-06 19:57
思頓喬老師 解答
2021-12-06 20:11
嗨 追問
2021-12-06 21:18
思頓喬老師 解答
2021-12-06 21:19