
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
增值稅申報(bào)表即征即退項(xiàng)目上期留抵稅額有13.46元該怎么做賬務(wù)處理呢
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。
我想問(wèn)下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬(wàn)多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
我想問(wèn)下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬(wàn)多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
增值稅納稅申申報(bào)表,1一3月沒(méi)開過(guò)發(fā)票本月上期留抵稅額2.1萬(wàn)元是繼續(xù)擺著嗎。
增值稅申報(bào)表中,上期留抵稅額是系統(tǒng)自動(dòng)填寫的還是需要自己把上期的數(shù)據(jù)找出來(lái)自己填進(jìn)去?


郭老師 解答
2023-12-18 14:45
郭老師 解答
2023-12-18 14:45