
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
老師 期初留抵進項稅額是增值稅申報表中的上期留抵稅額嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多,這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
答: 你好 留抵稅額是自動帶出來的 數(shù)據(jù)不對要聯(lián)系一下稅局
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多,這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
老師,這兩個增值稅申報表,一個是22年2月份的,一個是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況


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2019-08-06 10:43
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2019-08-06 10:49
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2019-08-06 12:31