
增值稅納稅申申報(bào)表,1一3月沒開過發(fā)票本月上期留抵稅額2.1萬元是繼續(xù)擺著嗎。
答: 你好是的,繼續(xù)留著以后抵扣。
老師,上月增值稅進(jìn)項(xiàng)有期末留抵稅額,但是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表沒有顯示有上期留抵稅額呢
答: 您好 請(qǐng)問上個(gè)月主表上有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報(bào)11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
答: 你好,在附表二填,主表上也要有,不過主表一般會(huì)自動(dòng)帶出

