
在計(jì)提增值稅的時(shí)候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計(jì)提增值稅嗎
答: 你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 有留抵是不需要計(jì)提的 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
比如2017年12月沒(méi)有做增值稅計(jì)提,2018年1月份的時(shí)候繳稅,在1月份還要補(bǔ)做計(jì)提嗎?
答: 你好,需要做計(jì)提增值稅分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有留底稅。稅金計(jì)算是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底嗎?有留底稅的時(shí)候,增值計(jì)提的時(shí)候,減去留底稅計(jì)提嗎?
答: 你好,是的,需要減去留抵稅額才是需要繳納的稅款




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玲 追問(wèn)
2017-11-09 08:43
鄒老師 解答
2017-11-09 08:51