
有留底稅。稅金計(jì)算是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底嗎?有留底稅的時(shí)候,增值計(jì)提的時(shí)候,減去留底稅計(jì)提嗎?
答: 你好,是的,需要減去留抵稅額才是需要繳納的稅款
老師您好,想問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅還需要做計(jì)提稅金嗎
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月份銷(xiāo)項(xiàng)138117.96進(jìn)項(xiàng)129830.88,8月沒(méi)有計(jì)提稅金,九月份怎么做帳?
答: 9月份補(bǔ)計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
如果不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么我領(lǐng)用的產(chǎn)品是否需要視同銷(xiāo)售計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅金?
印花稅是按銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)金額計(jì)算,還是按銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)金稅額合計(jì)計(jì)算
計(jì)提稅金時(shí),是應(yīng)該按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)提,還是按照銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的金額計(jì)提呢
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)遞減額 ,在計(jì)提稅金的時(shí)候直接進(jìn)到其他收益里 不在支付稅款的時(shí)候做,可以嗎?


張張 追問(wèn)
2017-11-28 11:46
鄒老師 解答
2017-11-28 11:48