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送心意

青檸

職稱會計實務(wù)

2023-03-23 12:44

首先,你需要對上月的留抵進項稅額進行核算,并分錄記賬。具體來說,你可以用應(yīng)交稅費-進項稅額的形式進行分錄,將上月的留抵進項稅額轉(zhuǎn)入本月的增值稅。然后,你應(yīng)該根據(jù)本月增值稅的實際情況進行分錄,將本月的增值稅轉(zhuǎn)移到應(yīng)交稅費-增值稅中。

知識唄 追問

2023-03-23 12:44

那對于已經(jīng)交稅了的情況,我可以通過分錄將本月的增值稅余額歸還給本月的進項稅嗎?

青檸 解答

2023-03-23 12:44

可以的,你可以用應(yīng)交稅費-增值稅的形式進行分錄,將本月的增值稅余額歸還給本月的進項稅。你可以通過增值稅稅務(wù)處理系統(tǒng)來查看和記錄本月增值稅的實際情況,并對其進行正確的分錄記賬。

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首先,你需要對上月的留抵進項稅額進行核算,并分錄記賬。具體來說,你可以用應(yīng)交稅費-進項稅額的形式進行分錄,將上月的留抵進項稅額轉(zhuǎn)入本月的增值稅。然后,你應(yīng)該根據(jù)本月增值稅的實際情況進行分錄,將本月的增值稅轉(zhuǎn)移到應(yīng)交稅費-增值稅中。
2023-03-23 12:44:09
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2018-06-14 16:19:31
月末形成留抵稅額的情況,無需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 如果是需要繳納增值稅的情況,做 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-07-06 09:53:26
你好,上月留底在哪個科目里呢
2021-12-16 21:23:31
你好,留抵不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下個月抵扣也不需要特地做抵扣的分錄的
2018-05-11 15:31:29
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