
增值稅進項留抵稅額抵減欠稅怎么做分錄
答: ?你好;? ?你之前留底進項稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
請問上月留抵稅額在本月有發(fā)生要交增值稅,那本月要做哪些相關(guān)分錄。 如上月留抵稅額100元,本月銷項500元,進項300元,我不太懂麻煩老師幫我做出分錄并寫上金額
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增 100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項300 應(yīng)交稅費 未交增值稅 100
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月增值稅留抵稅額有24925.91,本月沒有掃描進項,進項是0,本月的銷項是5848.27,分錄該如何寫呢
答: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5848.27 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)5848.27


阿童木 追問
2019-01-07 09:19
佟老師 解答
2019-01-07 09:21
阿童木 追問
2019-01-07 09:23
阿童木 追問
2019-01-07 09:24
佟老師 解答
2019-01-07 09:27
阿童木 追問
2019-01-07 09:30
阿童木 追問
2019-01-07 09:31
佟老師 解答
2019-01-07 09:32
阿童木 追問
2019-01-07 09:34
佟老師 解答
2019-01-07 09:38
阿童木 追問
2019-01-07 09:50
佟老師 解答
2019-01-07 09:56