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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-07 09:15

借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5848.27 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)5848.27

阿童木 追問

2019-01-07 09:19

不太理解,我上個月是這么做賬的,這個月還可以按您說的這個方法做賬嗎

佟老師 解答

2019-01-07 09:21

你上個月的分錄不太正確,請把上個月的分錄也按照我剛才寫的改一下

阿童木 追問

2019-01-07 09:23

上個月的進項大于銷項,如果按您方法,借貸不平了,多出來的進項稅該掛在上面科目呢

阿童木 追問

2019-01-07 09:24

多出來的進項稅該掛在什么科目呢

佟老師 解答

2019-01-07 09:27

進項的金額,剩余掛在那就可以,不用處理你把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,這樣進項和留底是對上的

阿童木 追問

2019-01-07 09:30

也就是說不用用到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目對嗎

阿童木 追問

2019-01-07 09:31

進項留抵,就直接看進項稅科目的余額就可以了是嗎

佟老師 解答

2019-01-07 09:32

是的,銷項大于進項,按照我的分錄處理就可以了

阿童木 追問

2019-01-07 09:34

那進項大于銷項呢

佟老師 解答

2019-01-07 09:38

抱歉,上面有筆誤,應(yīng)該是進項大于銷項就按照我的分錄處理就可以了

阿童木 追問

2019-01-07 09:50

進項大于銷項就按您的方法處理 
問題:1 
如果銷項大于進項該如何處理呢 
 
問題:2 
留抵的增值稅要看什么科目的余額呢

佟老師 解答

2019-01-07 09:56

問題:1 
如果銷項大于進項該如何處理呢 
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(進銷差額) 
問題:2 
留抵的增值稅要看什么科目的余額呢 
看進項稅額的余額

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相關(guān)問題討論
?你好;? ?你之前留底進項稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增 100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項300 應(yīng)交稅費 未交增值稅 100
2022-03-05 08:01:24
不用專門寫分錄的。
2019-01-07 09:20:48
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5848.27 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)5848.27
2019-01-07 09:15:02
你本月不交稅,不用計算加計抵減
2022-04-15 11:23:15
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