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送心意

素心老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2022-03-05 08:01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 500
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增 100
  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項300
 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 100

清幽 追問

2022-03-05 08:29

麻煩你幫我分一下那個是計提的吧

素心老師 解答

2022-03-05 08:54

你好,增值稅不用計提,月底結(jié)轉(zhuǎn),上面這個就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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相關(guān)問題討論
?你好;? ?你之前留底進(jìn)項稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增 100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項300 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 100
2022-03-05 08:01:24
不用專門寫分錄的。
2019-01-07 09:20:48
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5848.27 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5848.27
2019-01-07 09:15:02
你本月不交稅,不用計算加計抵減
2022-04-15 11:23:15
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