
增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅怎么做分錄
答: ?你好;? ?你之前留底進(jìn)項稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
請問上月留抵稅額在本月有發(fā)生要交增值稅,那本月要做哪些相關(guān)分錄。 如上月留抵稅額100元,本月銷項500元,進(jìn)項300元,我不太懂麻煩老師幫我做出分錄并寫上金額
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增 100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項300 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 100
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月增值稅留抵稅額有24925.91,本月沒有掃描進(jìn)項,進(jìn)項是0,本月的銷項是5848.27,分錄該如何寫呢
答: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5848.27 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5848.27


清幽 追問
2022-03-05 08:29
素心老師 解答
2022-03-05 08:54