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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-01-07 09:20

不用專門寫分錄的。

阿童木 追問

2019-01-07 09:21

那賬面不就看不到增值稅還有多少留抵了嗎

岳老師 解答

2019-01-07 10:08

一般來講,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”下面各個(gè)專欄,年底對(duì)沖一次就行;對(duì)沖之后,留抵稅額掛在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”專欄。

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相關(guān)問題討論
?你好;? ?你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增 100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)300 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 100
2022-03-05 08:01:24
不用專門寫分錄的。
2019-01-07 09:20:48
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5848.27 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5848.27
2019-01-07 09:15:02
你本月不交稅,不用計(jì)算加計(jì)抵減
2022-04-15 11:23:15
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