
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅怎么做分錄
答: ?你好;? ?你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
請(qǐng)問上月留抵稅額在本月有發(fā)生要交增值稅,那本月要做哪些相關(guān)分錄。 如上月留抵稅額100元,本月銷項(xiàng)500元,進(jìn)項(xiàng)300元,我不太懂麻煩老師幫我做出分錄并寫上金額
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增 100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)300 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 100
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月增值稅留抵稅額有24925.91,本月沒有掃描進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是0,本月的銷項(xiàng)是5848.27,分錄該如何寫呢
答: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5848.27 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5848.27


阿童木 追問
2019-01-07 09:21
岳老師 解答
2019-01-07 10:08