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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-08-15 10:12

你好,借:應交稅費-待抵扣進項稅額  貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2017-08-15 10:12:26
不用做特殊處理,如果沒認證入賬了計入待抵扣進項。。。。
2015-11-06 17:47:00
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好;? ? ? ?比如辦公費做 :借 管理費用-辦公費;? 應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款? ;? 認證后做 借 應交稅費-應交增值稅 -進項稅 貸? ? 應交稅費-待認證進項稅???
2022-02-28 11:09:08
25萬的進項抵扣票沒有抵扣 借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額) 貸;應付賬款等科目 如果已認證了5萬分錄 借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額)應交稅費(進項稅額)(5萬對應的進項金額) 貸;應付賬款等科目 兩種情況都是根據(jù)增值稅應納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2018-01-08 08:49:05
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