老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

對方公司開給水電費(fèi)增值稅專票,已經(jīng)認(rèn)證,但對方稅率開錯了,下個月紅沖了,這張發(fā)票申報增值稅時抵扣嗎? 這個月抵扣的話,那下個月分錄怎么做呢
答: 您好,可以抵扣,下個月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
收到購水泵增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,價稅合計(jì)1100元,該票未認(rèn)證,未抵扣,本月增值稅納稅申報表0申報,求會計(jì)分錄
答: 你好,增值稅做待抵扣增值稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷差旅費(fèi)會計(jì)分錄,增值稅發(fā)票不能抵扣
答: 你好,同學(xué)。差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的抵扣,需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來確認(rèn),企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿,車費(fèi)等專票,是可以抵扣的,如果是餐飲類的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。

