
增值稅申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),要做這樣一筆分錄?
答: 你好,是的當(dāng)月未抵扣的,下月抵扣的
9月進(jìn)項(xiàng)增值稅不足抵扣,10月申報(bào)9月報(bào)表時(shí)要交3500增值稅,9月這筆分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3500 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3500, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3500
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到不能抵扣的增值稅專用發(fā)票,暫時(shí)還沒抵扣。問題:1.需要在抵扣的時(shí)候勾選嗎?2.會(huì)計(jì)分錄怎么做?是正常做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做一筆:(借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。)這樣嗎?謝謝老師!
答: 不能抵扣的專用發(fā)票,勾選后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正常做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做一筆:(借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。

