你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師,公司還是小規(guī)模的時(shí)候,收到一張專票,不能抵扣,直接做了成本,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)成一般納稅人了,上游單位有問題,我們也得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 是你們的成本不能在匯算清繳時(shí)扣除,需要做納稅調(diào)整
老師早上好!我這邊再5月10幾號,稅管員給我打電話,有一家一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)留抵是2300多,他讓我報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留抵點(diǎn)了之后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是沒有了,還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣?[圖片]
答: 進(jìn)項(xiàng)留抵點(diǎn)了之后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是沒有了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師就是一般納稅人填那個(gè)報(bào)表的時(shí)候,嗯進(jìn)項(xiàng)稅額中,除了認(rèn)證完發(fā)票,他不是還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是因?yàn)猷?,作為購貨方的我方開具了一張紅色的信息申請表,然后對方銷售方給給我方開具了一張。那個(gè)紅色的銷售折讓發(fā)票,然后這個(gè)事情應(yīng)該是九月份的事情,我不知道為啥申報(bào)十月份報(bào)表的時(shí)候,它會出現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候就提示申報(bào)不成功,這個(gè)數(shù)字應(yīng)該在哪個(gè)地方,還應(yīng)該再填一下。
答: 您好!十月申報(bào)九月稅金,收到紅字發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在附表二那里做轉(zhuǎn)出就行了
一般納稅人餐飲企業(yè)什么情況下要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?尤其當(dāng)前會計(jì)期間做賬時(shí)。
一般納稅人的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)年底是否要結(jié)平,有些三級科目有加計(jì)抵減或者進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的年底是否也要結(jié)平?
請問老師,一般納稅人購貨退回,購貨方分錄如何作?直接全部紅字?進(jìn)項(xiàng)作負(fù)數(shù),還是記 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
一般納稅人當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)1000元,銷項(xiàng)500元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50元,后面賬怎么做呀?

