
老師,公司還是小規(guī)模的時候,收到一張專票,不能抵扣,直接做了成本,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)成一般納稅人了,上游單位有問題,我們也得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 是你們的成本不能在匯算清繳時扣除,需要做納稅調(diào)整
老師早上好!我這邊再5月10幾號,稅管員給我打電話,有一家一般納稅人,進(jìn)項留抵是2300多,他讓我報表里填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 那我這個進(jìn)項留抵點了之后這個進(jìn)項稅額是沒有了,還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣?[圖片]
答: 進(jìn)項留抵點了之后這個進(jìn)項稅額是沒有了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師就是一般納稅人填那個報表的時候,嗯進(jìn)項稅額中,除了認(rèn)證完發(fā)票,他不是還有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是因為嗯,作為購貨方的我方開具了一張紅色的信息申請表,然后對方銷售方給給我方開具了一張。那個紅色的銷售折讓發(fā)票,然后這個事情應(yīng)該是九月份的事情,我不知道為啥申報十月份報表的時候,它會出現(xiàn)這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后點申報的時候就提示申報不成功,這個數(shù)字應(yīng)該在哪個地方,還應(yīng)該再填一下。
答: 您好!十月申報九月稅金,收到紅字發(fā)票需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在附表二那里做轉(zhuǎn)出就行了

