
老師我想咨詢一下,我們是快遞公司,一般納稅人,我們的收派服務(wù)簡易計征稅率為3%,中轉(zhuǎn)費按照正常稅率計稅,稅率為6%,總部每個月會給我們開具相應(yīng)的專用發(fā)票(如圖),這些項目哪些是可以抵扣的?哪些是必須要進項稅額轉(zhuǎn)出的?
答: 同學(xué)你好 你們開出去是簡易計稅的不能用進項抵扣
老師,我們公司19年升的一般納稅人,我這個月勾選進項的時候把19年之前,就是還是小規(guī)模時候的進項勾選了,我們老板怕有風險,讓我下個月做進項轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填在哪一欄呢?(異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額)(其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形)
答: 同學(xué)你好 填寫在進項轉(zhuǎn)出欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司還是小規(guī)模的時候,收到一張專票,不能抵扣,直接做了成本,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)成一般納稅人了,上游單位有問題,我們也得做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 是你們的成本不能在匯算清繳時扣除,需要做納稅調(diào)整









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