老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票,稅收分類編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

當(dāng)月歸集到工程施工的數(shù)據(jù),月末如何結(jié)轉(zhuǎn)呢,求會(huì)計(jì)分錄(工程未完工,也未對(duì)外開(kāi)發(fā)票)
答: 你好,沒(méi)有確認(rèn)收入,工程施工不做結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我想問(wèn)一下,我公司上個(gè)月銷售了一批貨物,月底也把發(fā)票開(kāi)出去了,錢還沒(méi)收到,同時(shí)也購(gòu)買了一批貨物,但是她這個(gè)月才給我開(kāi)發(fā)票,我司也未付錢,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我購(gòu)買貨物發(fā)票是這個(gè)月收到的,那我是直接發(fā)票是什么時(shí)候收到,就做到當(dāng)月的購(gòu)買商品里面嗎?
答: 你好,開(kāi)了票是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是購(gòu)買方,這張發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好; 你們這個(gè)是 什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。這樣好判斷具體科目 。是要修建廠房還是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。

