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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-16 14:23

你好; 你們這個是 什么業(yè)務發(fā)生的。這樣好判斷具體科目 。是要修建廠房還是什么業(yè)務發(fā)生的。

…… 追問

2021-11-16 14:25

我們是建筑公司

…… 追問

2021-11-16 14:25

我們是建筑公司,建筑上的

meizi老師 解答

2021-11-16 14:28

 你好;   計入借工程施工- 直接費用 -設(shè)計服務費  貸銀行存款 ;   

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相關(guān)問題討論
你好; 你們這個是 什么業(yè)務發(fā)生的。這樣好判斷具體科目 。是要修建廠房還是什么業(yè)務發(fā)生的。
2021-11-16 14:23:56
你的意思是要結(jié)轉(zhuǎn)去年的賬套嗎
2020-03-24 16:16:39
您好 結(jié)轉(zhuǎn)時候需要做會計分錄
2019-09-04 07:41:55
你好,借非限定性凈資產(chǎn),貸管理費用等, ,借業(yè)務活動收入等 貸非限定性凈資產(chǎn)
2019-07-03 18:45:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-11 20:06:35
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