
去年3月份公司裝修總共花了10多萬(wàn),未取得發(fā)票也未付款,然后之前的會(huì)計(jì)做了賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 那現(xiàn)已取得發(fā)票,但款項(xiàng)未支付完,要如何做賬務(wù)處理?
答: 老師,裝修費(fèi)不用做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
上年度預(yù)提一筆費(fèi)用,本年度取得發(fā)票,應(yīng)該怎么沖銷(xiāo)去年分錄跟做本年度的分錄上年度的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
答: 但是現(xiàn)在收到費(fèi)用票了,紅沖后,在直接做一筆借:以前年度損益調(diào)整嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
帳面上當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的支出:借管理費(fèi)用――裝修費(fèi) 貨其他應(yīng)付款――裝修隊(duì)。當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票,到第二年4月份才取得發(fā)票。收到發(fā)票時(shí)如何做帳務(wù)處理?
答: 你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)費(fèi)用可以在實(shí)際發(fā)生的匯算清繳稅前扣除


宋生老師 解答
2017-03-17 11:55
宋生老師 解答
2017-03-17 13:11