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送心意

夏天老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-10-06 12:24

你好,借其他應(yīng)付款-預(yù)提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000

夏天老師 解答

2021-10-06 12:48

也是可以的啊,反正都是沖銷費用

夏天老師 解答

2021-10-06 12:51

是的,如果你是分批來票的話就是這樣

陳小pang 追問

2021-10-06 12:30

管理費用在貸方?
不可以先紅字沖紅一部分,做正確的分錄,剩下的后面再補上發(fā)票嗎?

陳小pang 追問

2021-10-06 12:50

那就是后期收到多少發(fā)票,就可以先沖紅多少(6月份的暫估),是這么理解的是吧?

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那正常休產(chǎn)假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數(shù) 貸,其他應(yīng)付款,負數(shù)
2022-02-24 12:28:55
有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費用 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應(yīng)付款
2020-06-10 18:24:13
借 管理費用-開辦費-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板 可以這樣處理
2019-06-05 16:41:59
對的
2017-01-12 10:18:36
你好,借其他應(yīng)付款-預(yù)提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
2021-10-06 12:24:31
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