
6月份暫估費用58000元,借管理費用58000貸:其他應付款-預提費用580008月份收到發(fā)票25000,這個要如何賬務處理?
答: 你好,借其他應付款-預提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
老師:租房期間(2016.1.1---2016.12.31),1月為免租期,從2月開始每月支付房東10000元租金,到12.31共支付11000的賬務處理:我理解:計提1月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67計提2月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67 2月收到房東發(fā)票10000.00并支付房租 借:其他應付款--房東 ( jQu
答: 請問你的問題是什么?....
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關于租金,平常做了預提分錄(借:管理費用 貸:其他應付款);現(xiàn)在對方開發(fā)票過來了,但是款未付,我要怎么做賬務處理
答: 有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費用 負數(shù) 貸:其他應付款 負數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應付款


梅 追問
2016-06-30 09:28
梅 追問
2016-06-30 09:39
鄒老師 解答
2016-06-30 09:24
鄒老師 解答
2016-06-30 09:30
鄒老師 解答
2016-06-30 11:11