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送心意

趙海龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-07 18:11

你好可以直接那么處理,不過(guò)最好把管理費(fèi)用寫(xiě)到借方負(fù)數(shù)。一般在同一個(gè)年度內(nèi)調(diào)整的話不會(huì)有什么大問(wèn)題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。

追問(wèn)

2019-12-07 18:17

1、這個(gè)是18年的一筆賬需要更正,那么我們?cè)?9年這么做可以嗎?
2、每個(gè)月不進(jìn)行收入費(fèi)用轉(zhuǎn)利潤(rùn)筆結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?有文件支撐嗎?謝謝

趙海龍老師 解答

2019-12-07 18:26

19年不能直接用會(huì)計(jì)科目,要用以前年度損益
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)方法(賬結(jié)法和表結(jié)法)
新會(huì)計(jì)制度規(guī)定,企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)(虧損)時(shí),可以采用表結(jié)利潤(rùn)的方法或賬結(jié)利潤(rùn)的方法
國(guó)內(nèi)一些財(cái)務(wù)系統(tǒng)多采用賬結(jié)法,這似乎比較符合中國(guó)式習(xí)慣。結(jié)算時(shí)損益類的虛賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)匯總到本年利潤(rùn)科目,最后賬戶無(wú)余額,資產(chǎn)負(fù)債類實(shí)賬戶也應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)余額到下一期間做為其期初余額。而國(guó)外系統(tǒng)使用所謂的表結(jié)法。

追問(wèn)

2019-12-07 18:33

那就賬結(jié)法是每月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),表結(jié)法是年末要做結(jié)轉(zhuǎn),不管哪種都需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),不接轉(zhuǎn)不正確,我可以這么理解嗎?

趙海龍老師 解答

2019-12-07 18:44

對(duì)的,不結(jié)轉(zhuǎn)不符合準(zhǔn)則

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你好,借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用58000,貸管理費(fèi)用33000,銀行存款25000
2021-10-06 12:24:31
請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)題是什么?....
2016-06-30 09:21:06
那正常休產(chǎn)假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說(shuō)你沒(méi)有發(fā)工資,你就不能計(jì)提。你要把那個(gè)計(jì)提的給他沖掉。 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸,其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)
2022-02-24 12:28:55
有差額嗎,沒(méi)有就貼 后面有就做借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020-06-10 18:24:13
借 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板 可以這樣處理
2019-06-05 16:41:59
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