
上年度預(yù)提一筆費用,本年度取得發(fā)票,應(yīng)該怎么沖銷去年分錄跟做本年度的分錄上年度的分錄是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用
答: 你紅字沖銷就可以了,同學(xué)
帳面上當(dāng)年實際發(fā)生的支出:借管理費用――裝修費 貨其他應(yīng)付款――裝修隊。當(dāng)年沒有取得發(fā)票,到第二年4月份才取得發(fā)票。收到發(fā)票時如何做帳務(wù)處理?
答: 你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 這個費用可以在實際發(fā)生的匯算清繳稅前扣除
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2016年6月份在老會計的指導(dǎo)下做了預(yù)提費用,現(xiàn)在3月份了才取得發(fā)票如何做分錄?當(dāng)時做的分錄是 借:管理費用-裝修費 貸:其他應(yīng)付款-裝修費
答: 您好,3月份分錄,借:管理費用-裝修費,正數(shù),借;管理費用-裝修費,負(fù)數(shù)。


lucky 追問
2019-12-30 22:08
種老師 解答
2019-12-30 22:09