
2016年6月份在老會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下做了預(yù)提費(fèi)用,現(xiàn)在3月份了才取得發(fā)票如何做分錄?當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-裝修費(fèi)
答: 您好,3月份分錄,借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi),正數(shù),借;管理費(fèi)用-裝修費(fèi),負(fù)數(shù)。
上月社保未繳納,但是自己做了個(gè)社保表。上月已做分錄,借:管理費(fèi)用-社??睿▎挝徊糠郑?其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 貸:其他應(yīng)付款-社???本月已交上月未繳的社保并取得發(fā)票,如何入賬
答: 正規(guī)計(jì)提分錄不是這樣做的,因?yàn)槟銢](méi)繳,是不能掛個(gè)人部分的,既然你做了這樣,那么現(xiàn)在要省事的話你就直接做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款好了,上個(gè)問(wèn)題我回答的也可以,你看這兩種方法你采用哪種
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
帳面上當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的支出:借管理費(fèi)用――裝修費(fèi) 貨其他應(yīng)付款――裝修隊(duì)。當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票,到第二年4月份才取得發(fā)票。收到發(fā)票時(shí)如何做帳務(wù)處理?
答: 你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)費(fèi)用可以在實(shí)際發(fā)生的匯算清繳稅前扣除


王雁鳴老師 解答
2017-03-12 21:27
王雁鳴老師 解答
2017-03-12 21:47