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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-21 14:23

你好;   你 做借銷售費用貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;收到 紅字發(fā)票做 :借 銷售費用負(fù)數(shù)貸   銀行存款負(fù)數(shù) ; 收到正確的  借:銷售費用—運費 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:銀行存款  

BBkin 追問

2022-02-21 14:40

我當(dāng)時做的分錄是借:銷售費用—運費5183.39   應(yīng)交稅金—進(jìn)項稅673.84 貸:銀行存款:5857.2   現(xiàn)在做的話按照老師的回答:借:銷售費用—運費 673.84  貸:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出673.84  收到紅字發(fā)票: 負(fù)數(shù)借:銷售費用—運費5183.36 貸:銀行存款:5183.36負(fù)數(shù)   正確的:借:銷售費用—運費 5373.58  借:進(jìn)項稅 483.62  貸:銀行存款 :5857.2     最后好像不對,運費可亂了

meizi老師 解答

2022-02-21 14:44

你好;   不會亂的;  你 第一筆是 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅。 第二筆是 含稅金額  紅沖  

BBkin 追問

2022-02-21 14:48

第二筆是含稅金額全部紅沖,對吧

meizi老師 解答

2022-02-21 14:51

 你好;是的。這樣才會平衡的  

BBkin 追問

2022-02-21 15:02

好的,明白啦,謝謝老師。

meizi老師 解答

2022-02-21 15:03

 不客氣的。 幫到你就好; 滿意請給予評價  

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你好;? ?你 做借銷售費用貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;收到 紅字發(fā)票做 :借 銷售費用負(fù)數(shù)貸? ?銀行存款負(fù)數(shù) ; 收到正確的??借:銷售費用—運費 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:銀行存款??
2022-02-21 14:23:53
你好??借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字、應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)紅字; 我建議你做第二種。 因為有的系統(tǒng)識別不了 你做借方主營業(yè)務(wù)收入 會導(dǎo)致你們的系統(tǒng)數(shù)據(jù)取數(shù)不正確的?
2020-12-04 10:33:23
應(yīng)交稅費隨收入減少而減少
2019-06-17 10:27:44
你好,你是說退貨的分錄是用紅字?
2019-02-09 11:22:27
你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
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