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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-04 08:45

您好
您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借方紅字 
這就跟進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄了

賈布丁 追問

2019-07-04 08:49

理解,我后面做的這個分錄多此一舉了!

bamboo老師 解答

2019-07-04 08:51

嗯嗯 后面的分錄不用寫的

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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好!其實你這個本身不對,如果你當(dāng)月銷項大于進(jìn)項,是 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
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